Top.Mail.Ru
Не позднее 16.01.2012 все индивидуальные предприниматели, являющиеся работодателями, должны сдать в ФСС РФ расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения (форма 4-ФСС). О том, как это сделать без ошибок, читайте в данной статье.

Все индивидуальные предприниматели, являющиеся работодателями, должны ежеквартально предоставлять в ФСС РФ расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения (форма 4-ФСС).

Порядок сдачи отчета

Форма расчета (далее – Расчет), а также порядок ее заполнения утверждены приказом Минздравсоцразвития России от 28.02.2011 № 156н (далее – Порядок заполнения Расчета).

Сроки

Расчет необходимо представить не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом. Указанный срок прописан в п. 1 ст. 24 Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (далее — Закон № 125-ФЗ) и п. 2 ч. 9 ст. 15 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» (далее — Закон № 212-ФЗ).

Между тем 15.01.2012 выпадает на выходной день.

В соответствии с ч. 7 ст. 4 Закона № 212-ФЗ, если последний день срока приходится на день, признаваемый в соответствии с законодательством выходным и (или) нерабочим праздничным днем, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

В то же время Законом № 125-ФЗ (по взносам «на травматизм») не предусмотрена норма, определяющая порядок исчисления сроков в такой ситуации. Минздравсоцразвития России в письме от 16.09.2011 № 3346-19 в данном случае посчитал возможным руководствоваться общей нормой гражданского законодательства. Речь здесь идет о ст. 193 ГК РФ, согласно которой если последний день срока приходится на нерабочий, то днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

Так что Расчет за 2011 год следует предоставить не позднее 16.01.2012 (понедельник).

Порядок предоставления формы

Основная масса индивидуальных предпринимателей вправе заполнить Расчет на бумаге. Между тем работодатели, у которых среднесписочная численность физических лиц, в пользу которых производились выплаты за предшествующий расчетный период, превысила 50 человек, обязаны представлять Расчет в электронной форме с электронной цифровой подписью (п. 1 Порядка заполнения Расчета).

Технология приема Расчетов страхователей по начисленным и уплаченным страховым взносам в системе Фонда социального страхования Российской Федерации в электронном виде с применением электронной цифровой подписи утверждена приказом ФСС РФ от 12.02.2010 № 19 (далее – Технология приема в электронном виде). В результате обработки файла Расчета происходит формирование соответствующего протокола проверки, квитанции о получении либо квитанции о получении с ошибками (п. 4.4 Технологии приема в электронном виде).

При подготовке Расчетов можно воспользоваться порталом ФСС РФ (http://portal.fss.ru). Для приема отчетов в электронном виде действует шлюз ФСС РФ (http://f4.fss.ru). Проверить состояние расчетов, исчислить пособия и пени можно на сайте в поисково-мониторинговой системе ФСС РФ (http://fz122.fss.ru).

Ответственность

Статьей 46 Закона № 212-ФЗ установлена ответственность плательщика страховых взносов за несвоевременное представление в установленный срок Расчета. Непредставление Расчета в течение более 180 календарных дней по истечении установленного срока влечет штраф в размере 30% суммы страховых взносов, подлежащей уплате на основе этого расчета, и 10% суммы взносов, подлежащих уплате на основе этого расчета, за каждый полный или неполный месяц начиная со 181-го календарного дня, но не менее 1000 руб.

Аналогичная норма прописана в ст. 19 Закона № 125-ФЗ.

К сведению

Чиновники считают, что в случае непредставления Расчета плательщики могут быть оштрафованы отдельно по каждому виду обязательного социального страхования («на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» и по «травматизму»). Указанный вывод прозвучал в разъяснениях Минздравсоцразвития России от 22.02.2011 № 507-19. Схожая позиция нашла отражение в письмах ФСС РФ от 23.08.2011 № 14-03-11/08-9440 и от 22.03.2010 № 02-03-10/08-2328.

Теперь попробуем разобраться, исходя из какой суммы следует рассчитывать штраф (за вычетом расходов либо без вычета таковых)?

Минздравсоцразвития России в письме от 22.02.2011 № 507-19 ответило на этот вопрос. Специалисты ведомства сказали, что при расчете штрафа, установленного ст. 46 Закона № 212-ФЗ, следует учитывать взносы за последний отчетный период, уменьшенные на соответствующую сумму расходов на выплату обязательного страхового обеспечения, произведенных также за последний отчетный период.

Между тем ранее представители госорганов придерживались иной позиции. В письме ФСС РФ от 15.07.2010 № 02-03-10/05-5910 прозвучало, что в соответствии со ст. 46 Закона № 212-ФЗ расчет штрафа должен осуществляться исходя из суммы начисленных взносов, подлежащих уплате без учета произведенных расходов и перечислений. Что касается штрафа, предусмотренного Законом № 125-ФЗ, то сумма расходов страхователя не учитывается при расчете размера штрафа. Так что взыскание осуществляется от суммы страховых взносов за последний квартал отчетного периода, подлежащих уплате (доплате) на основе Расчета.

По нашему мнению, относительно штрафа, установленного ст. 46 Закона № 212-ФЗ, следует придерживаться позиции Минздравсоцразвития России. Ведь именно этому министерству дано право издавать разъяснения, касающиеся применения Закона № 212-ФЗ (п. 1 постановления Правительства от 14.09.2009 № 731).

Общие требования по заполнению Расчета

Структура Расчета:

  • Титульный лист;
  • Раздел I. «Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и произведенным расходам»;
  • Раздел II. «Расчет по начисленным, уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и расходов на выплату страхового обеспечения».

При заполнении показателей Расчета нужно учитывать следующее (п. 1 и 2 Порядка заполнения Расчета):

  • отчет заполняют с использованием средств вычислительной техники или от руки шариковой (перьевой) ручкой черного либо синего цвета печатными буквами;
  • в случае отсутствия каких-либо показателей в строке и соответствующей графе ставится прочерк;
  • не допускается исправление ошибок с помощью корректирующего или иного аналогичного средства. Для исправления ошибок следует перечеркнуть неверное значение и вписать правильное, а также поставить подпись страхователя либо его представителя под исправлением с указанием даты исправления (п. 2 Порядка заполнения расчета).

Титульный лист

Титульный лист Расчета заполняется индивидуальным предпринимателем, кроме подраздела «Заполняется работником Фонда».

При оформлении титульного листа Расчета учтите следующее (п. 4.4, 4.5, 4.7, 4.18 Порядка заполнения Расчета):

  • в поле «Номер корректировки» при представлении первичного Расчета указывают код «000», при представлении Расчета, в котором отражены изменения – номер корректировки («001», «002» и т.д.);
  • в поле «Отчетный период (код)» отражают период, за который представляется Расчет («03», «06», «09», «12»), и количество обращений страхователя за выделением необходимых средств на выплату страхового возмещения («01», «02» и т.д.);
  • в поле «Полное наименование организации, обособленного подразделения/Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица» указывают полностью фамилию, имя, отчество предпринимателя;
  • в поле «Численность работников» отражают численность застрахованных лиц, в отношении которых производились данные выплаты.

Согласно п. 4.17 Порядка заполнения Расчета в поле «Шифр страхователя» указывают шифр, определяющий категорию плательщика страховых взносов. В первых трех ячейках идет шифр, определяющий категорию плательщика в соответствии с приложением № 1 к Порядку заполнения Расчета; в следующих двух ячейках – код в соответствии с приложением № 2 к Порядку заполнения Расчета; в последних двух ячейках – код в соответствии с приложением № 3 к Порядку заполнения Расчета. Для индивидуальных предпринимателей речь идет о следующих кодах:

  1. категория плательщика: не относящиеся к СМИ и применяющие тариф 2,9% – шифр «071»; применяющие ЕСХН (тариф 1,9%) – «032»; сельскохозяйственные товаропроизводители (тариф 1,9%) – «041»; имеющие статус резидента технико-внедренческой особой экономической зоны (тариф 2,0%) – «051»; относящиеся к СМИ (тариф 2,9%) – «111»;
  2. применяемый спецрежим: УСН – «01», ЕНВД – «02», ЕСХН – «03»;
  3. в последних двух ячейках указывается код «00».

При подтверждении достоверности и полноты показателей, указанных в Расчете, представителем индивидуального предпринимателя следует отразить полное наименование организации либо фамилию, имя и отчество физического лица. Если представителем является организация, то ставится подпись ее руководителя, которая заверяется печатью. Также указывают вид документа, подтверждающего полномочия представителя (п. 4.20 Порядка заполнения Расчета).

Взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

В Раздел I входят следующие таблицы: 1, 2, 3, 3.1, 4, 4.1 и 5 (см. Таблицу 1).

Таблица 1. Состав Раздела I

Рассмотрим особенности заполнения этих таблиц.

Таблица 1

Данные в таблице заполняют в рублях с копейками. Суммы показывают нарастающим итогом с начала года с подразделением «на начало отчетного периода» и «за последние три месяца отчетного периода».

По строкам 1 и 12 отражают задолженность за страхователем либо фондом на начало года. На протяжении расчетного периода данные показатели не меняются и должны равняться сведениям, отраженным по строкам 19, 9–11 Таблицы 1 Расчета за предыдущий год (п. 5.3, 5.12, 5.13 Порядка заполнения Расчета).

Начисление и уплату страховых взносов показывают по строкам 2 и 16. Также следует указать доначисления за прошлые периоды (строка 4) и по актам проверок (строка 3).

Между тем перечисления ФСС РФ страхователю при возврате излишне уплаченных (взысканных) взносов, а также зачет взносов в счет погашения задолженности по пеням и штрафам отражают по строке 7 (п. 5.9 Порядка заполнения Расчета).

Для отражения расходов на цели обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством предназначены следующие строки (п. 5.7, 5.8, 5.14 Порядка заполнения Расчета):

  • по строке 15 отражают расходы, произведенные страхователем с начала года. Данный показатель должен соответствовать строке 12 графы 4 Таблицы 2 Расчета;
  • по строке 6 показывают денежные средства, полученные от ФСС РФ на выплату страхового обеспечения сверх начисленных страховых взносов;
  • по строке 5 указывают суммы не принятых к зачету расходов за прошлые расчетные периоды по актам проверок ФСС РФ.

К сведению

ФСС РФ в письме от 08.09.2011 № 14-03-14/15-10022 разъяснил, какую сумму пособия необходимо указывать по строке «ИТОГО начислено» при заполнении нового больничного листа (с учетом НДФЛ либо без налога).

Представители фонда сказали, что по строке «ИТОГО начислено» указывается размер пособия по временной нетрудоспособности после его уменьшения на сумму НДФЛ. При этом в строке «Сумма пособия: за счет средств работодателя» и «за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации» отражают пособие в полном объеме без вычета сумм.

По строке 17 указывают списанную сумму задолженности страхователя в соответствии с законодательством в отношении конкретных страхователей или отрасли по списанию недоимки (п. 5.16 Порядка заполнения Расчета).

К сведению

С 2011 года установлено, что объектом обложения страховыми взносами признаются выплаты и иные вознаграждения, начисляемые работодателями в пользу физических лиц, в частности, в рамках трудовых отношений (ч. 1 ст. 7 Закона № 212-ФЗ).

Отметим, что ранее речь шла о выплатах, начисляемых по трудовым договорам.

Указанное уточнение позволило расширить перечень выплат, облагаемых страховыми взносами.

Именно поэтому Минздравсоцразвития России в письме от 15.03.2011 № 784-19 сделал вывод, что страховыми взносами облагаются суммы среднего заработка, выплачиваемые:

  • работникам в период прохождения ими военных сборов (п. 2 ст. 5 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»);
  • за дополнительные выходные дни, предоставляемые работникам для ухода за детьми-инвалидами (ст. 262 ТК РФ);
  • работникам-донорам за дни сдачи крови и предоставляемые в связи с этим дни отдыха (ст. 186 ТК РФ);
  • работающим беременным женщинам за дни прохождения ими обязательного диспансерного наблюдения (ст. 254 ТК РФ).

Таблица 2

В данной таблице отражают расходы на цели обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Все суммы указываются нарастающим итогом с начала года.

Также следует показать количество оплаченных дней (графа 3 по строкам 1—4, 10), произведенных выплат (графа 3 по строкам 7—9) и пособий (графа 3 по строкам 5, 6, 11) (п. 6.2 Порядка заполнения расчета).

К сведению

Минздравсоцразвития России в письме от 30.08.2011 № 3035-19 отметил, что суммы начисленных работнику страховых выплат, которые не приняты к зачету ФСС РФ по результатам проверки, подлежат обложению страховыми взносами на общих основаниях.

Таблица 3

При заполнении Таблицы 3 нужно учитывать следующее (п. 7 Порядка заполнения Расчета):

  • данные в таблице отражаются в рублях;
  • по строке 1 отражают сумму вознаграждения, начисленного в пользу физических лиц;
  • по строке 2 показывают суммы, не подлежащие обложению страховыми взносами;
  • по строке 3 указывают суммы, превышающие предельную величину базы для начисления страховых взносов (в 2011 году – 463 000 руб.1);
  • в строке 4 отражают базу для начисления страховых взносов (строка 1 – строка 2 – строка 3);
  • по строке 5 указывается сумма выплат и иных вознаграждений физическим лицам, являющимся инвалидами I, II, III групп. При этом общественные организации инвалидов (в т.ч. созданные как союзы общественных организаций инвалидов), а также организации, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов общественных организаций инвалидов, данную строку не заполняют.

Таблица 3.1

Таблицу 3.1 заполняют страхователи, применяющие пониженные тарифы страховых взносов в отношении выплат инвалидам.

Обратите внимание: речь здесь идет именно о пониженном тарифе страховых взносов, который меньше основного тарифа.

Число заполненных строк в таблице 3.1 должно соответствовать количеству физических лиц — инвалидов, которым плательщиком были начислены выплаты в течение отчетного периода (п. 8 Порядка заполнения Расчета).

Суммы показывают нарастающим итогом с начала года, в т.ч. с подразделением на последние три месяца отчетного периода.

Таблицы 4 и 4.1

Таблицу 4 заполняют страхователи, применяющие пониженный тариф страховых взносов и являющиеся (п. 10 Порядка заполнения Расчета):

  • общественными организациями инвалидов;
  • организациями, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов общественных организаций инвалидов, при соблюдении условий, установленных п. 3 ч. 1 ст. 58 Федерального закона № 212-ФЗ.

В свою очередь таблица 4.1 предназначена для организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий (за исключением компаний, имеющих статус резидентов технико-внедренческих особых экономических зон), указанных в п. 6 ч. 1 ст. 58 Закона № 212-ФЗ (п. 12 Порядка заполнения Расчета).

Так что указанные таблицы к индивидуальным предпринимателям не имеют никакого отношения.

Таблица 5

Данную таблицу заполняют страхователи, имеющие выплаты, произведенные гражданам в расчетном периоде в размерах, сверх установленных законодательством об обязательном социальном страховании, финансируемых за счет средств федерального бюджета.

Дело в том, что в некоторых случаях финансовое обеспечение пособий в размерах, сверх установленных законодательством, осуществляется за счет федерального бюджета (ч. 5 ст. 3 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством», далее – Закон № 225-ФЗ).

В таблице отражают число получателей пособий, количество дней, число выплат, количество и суммы пособий.

Показатели таблицы должны соответствовать данным, отраженным в графе 5 Таблицы 2 Расчета по строкам 1, 3, 7, 11 (п. 14.4 Порядка заполнения Расчета).

Суммы в таблице указываются в рублях с копейками.

Взносы на «травматизм»

В Раздел II входят следующие таблицы: 6, 7, 8 и 9 (см. Таблицу 2).

Таблица 2. Состав Раздела II

Поясним особенности заполнения этих таблиц.

Таблица 6

В данной таблице отражают выплаты в пользу работников нарастающим итогом с начала года (строка 1), в т.ч. за последние три месяца отчетного периода (строка 2) с разбивкой по месяцам (строки 3–5). При этом все выплаты подразделяются на те, по которым начисляются страховые взносы (графы 3-4), и на те, по которым взносы не начисляются (графа 5). Показатели отражают в рублях.

В графе 10 указывают размер страхового тарифа с учетом установленной скидки (графа 7) или надбавки (графа 9). Данные заполняются с двумя десятичными знаками после запятой (п. 16.18 Порядка заполнения Расчета).

К сведению

ФСС РФ в письме от 23.08.2011 № 14-03-11/08-9440 напомнил, что индивидуальный предприниматель, не применяющий наемный труд, не имеет обязанности по регистрации в качестве страхователя.

При этом ст. 2.3 Закона № 255-ФЗ и ст. 6 Закона № 125-ФЗ установлена обязанность физического лица по регистрации в качестве страхователя только в случае заключения трудового договора с работником либо гражданско-правового договора, в который включено соответствующее положение. Речь идет об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний физического лица, с которым заключен указанный договор.

Также предприниматель вправе добровольно вступить в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и уплачивать за себя страховые взносы в ФСС РФ. В данном случае взносы рассчитывают исходя из стоимости страхового года (ст. 4.5 Закона № 255-ФЗ).

Таблица 7

Таблицу 7 заполняют в порядке, аналогичном для Таблицы 1 Расчета.

Итак, суммы в таблице указывают в рублях с копейками нарастающим итогом с подразделением на начало года и за последние три месяца отчетного периода.

По строкам 1 и 10 отражают задолженность за страхователем либо фондом на начало года. На протяжении расчетного периода данные показатели не меняются (п. 17.2 и 17.11 Порядка заполнения Расчета).

Начисление и уплату страховых взносов показывают по строкам 2 и 12. Также следует указать доначисления за прошлые периоды (строка 5) и по актам проверок (строка 3).

Перечисления ФСС РФ страхователю в качестве возврата излишне уплаченных (взысканных) сумм страховых взносов отражают по строке 7.

Для отражения расходов на цели обязательного социального страхования предназначены следующие строки (п. 17.5, 17.7, 17.12 Порядка заполнения Расчета):

  • по строке 11 отражают расходы, произведенные страхователем с начала года;
  • по строке 6 показывают суммы денежных средств, полученные от ФСС РФ в порядке возмещения расходов;
  • по строке 4 следует указать суммы не принятых к зачету расходов за прошлые расчетные периоды по актам проверок, проведенных ФСС РФ.

По строке 13 отражают списанную сумму задолженности страхователя в соответствии с законодательством в отношении конкретных страхователей либо отрасли по списанию недоимки (п. 17.14 Порядка заполнения Расчета).

Таблица 8

В таблице 8 (суммы отражают в рублях с копейками) показывают расходы, произведенные страхователем нарастающим итогом с начала года (п. 18.1 и 18.2 Порядка заполнения Расчета):

  • в соответствии с законодательством по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний (строки 1, 4, 7);
  • на финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профзаболеваний. Указанные расходы производятся в соответствии с постановлениями Правительства РФ на соответствующий год и с Правилами, утвержденными Минздравсоцразвития России2.

Также следует указать количество оплаченных дней по временной нетрудоспособности (отпуска для санаторно-курортного лечения) (графа 3).

Таблица 9

При заполнении Таблицы 9 обратите внимание на следующее (пункты 19.1—19.3 Порядка заполнения Расчета):

  • по строке 1 данные отражают на основании актов о несчастных случаях на производстве по форме Н-13 с выделением числа случаев со смертельным исходом (строка 2);
  • по строке 3 сведения заполняют согласно актам о случаях профессиональных заболеваний4;
  • по строке 4 указывают сумму строк 1, 3 с выделением по строке 5 числа пострадавших (застрахованных) по случаям, закончившимся только временной нетрудоспособностью.

Следует учитывать страховые случаи за отчетный период по дате проведения экспертизы по проверке наступления страхового случая (п. 19.4 Порядка заполнения Расчета).

Пример 1

Заполним таблицы 1, 2, 3, 6 и 7 Расчета (форма 4-ФСС) при условии, что:

  • суммы выплат в пользу работников за 2011 год составили 3 115 215 руб. (в т.ч. необлагаемые – 75 202 руб.), из них за октябрь – 280 000 руб., ноябрь – 255 000 руб. (в т.ч. необлагаемые – 4739 руб.), декабрь – 305 000 руб. (в т.ч. необлагаемые – 4739 руб.);
  • сумм, превышающих предельную величину базы для начисления страховых взносов, нет;
  • инвалидов нет;
  • обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством:
    1. тариф – 2,9%;
    2. задолженность за ФСС на начало расчетного периода – 155,07 руб.;
    3. перечислено взносов: на 01.10.2011 – 2500 руб., за октябрь – 0 руб., за ноябрь – 3816,30 руб. (п/п от 14.11.2011 № 721), за декабрь – 2518,57 руб. (п/п от 14.12.2011 № 802);
    4. расходы за 2011 год: пособие по временной нетрудоспособности – 5000 руб. (за 15 дн. на 3 чел.), пособие по беременности и родам – 48 581,40 руб. (за 140 дн.), единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности – 438,87 руб. (1 выплата), единовременное пособие при рождении ребенка – 11 703,13 руб. (1 выплата), ежемесячное пособие по уходу за первым ребенком – 9478,50 руб. (1 выплата, ноябрь – 4739,25 руб., декабрь – 4739,25 руб.);
  • обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:
    1. основной вид экономической деятельности, на котором занят персонал организации, соответствует I классу профессионального риска (тариф взносов — 0,2%);
    2. задолженность за страхователем на начало расчетного периода – 501,02 руб.;
    3. перечислено взносов: на 01.10.2011 – 4394,97 руб., за октябрь – 525,03 руб. (п/п от 12.10.2011 № 650), за ноябрь – 560 руб. (п/п от 14.11.2011 № 722), за декабрь – 500,52 руб. (п/п от 14.12.2011 № 803);
    4. расходы за 2011 год – нет.

1. Заполним Таблицу 3 Раздела I. По строке 1 отразим сумму всех выплат, начисленных работникам. В строке 2 укажем размер выплат, не подлежащих налогообложению. Разницу между строками 1 и 2 покажем по строке 4.

2. Заполним Таблицу 1 Раздела I. По строке 12 отразим задолженность ФСС РФ на начало года, по строке 2 суммы взносов, начисленные за 2011 год, по строке 16 перечисленные суммы. По строке 15 покажем расходы на пособия. Возникшую положительную разницу между строкой 8 (88 160,38 руб.) и строкой 18 (84 191,84 руб.) отразим по строке 19 (3968,54 руб.).

3. Заполним Таблицу 2 Раздела I. Покажем расходы на выплату пособий.

4. Заполним Таблицу 6 Раздела II. В графе 3 отразим облагаемые страховыми взносами выплаты в пользу работников. В графе 5 данного раздела следует показать выплаты в пользу работников, на которые не начисляют страховые взносы (в нашем случае это пособия – 75 202 руб.). В связи с тем, что у предпринимателя никаких скидок и надбавок к страховому тарифу не установлено, значение в графе 10 совпадет с показателем графы 6.

5. Заполним Таблицу 7 Раздела II. Покажем по строке 1 задолженность на начало года, по строке 2 — начисленные взносы за 2011 год, по строке 12 – перечисленные суммы. Возникшую положительную разницу между строкой 8 (6581,04 руб.) и строкой 14 (5980,52 руб.) следует отразить по строке 15 (600,52 руб.).

Стр. 2
СвернутьПоказать
РАЗДЕЛ I. Расчет по начисленным, уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и произведенным расходам. Расчеты по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Таблица 1
Стр. 3
СвернутьПоказать
РАЗДЕЛ I. Расчет по начисленным, уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и произведенным расходам. Расчеты по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Таблица 2
Стр. 4
СвернутьПоказать
РАЗДЕЛ I. Расчет по начисленным, уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и произведенным расходам. Расчет базы для начисления страховых взносов. Таблица 3
Стр. 9
СвернутьПоказать
РАЗДЕЛ II. Расчет по начисленным, уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и расходов на выплату страхового обеспечения

Сноски 4

  1. Постановление Правительства РФ от 27.11.2010 № 933 «О предельной величине базы для начисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с 1 января 2011 г.». Вернуться назад
  2. В частности, см. приказ Минздравсоцразвития РФ от 11.02.2011 № 101н «Об утверждении Правил финансового обеспечения в 2011 году предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами». Вернуться назад
  3. Утв. постановлением Минтруда РФ от 24.10.2002 № 73 «Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях». Вернуться назад
  4. Приложение к Положению о расследовании и учете профессиональных заболеваний утв. постановлением Правительства от 15.12.2000 № 967. Вернуться назад
Оценить статью
s
В избранное

Выбери свой вариант доступа

Получать бесплатные
статьи на e-mail
Подписаться на
журнал на почте
Подписаться на
журнал сейчас

Читайте все накопления сайта по своему профилю, начиная с 2010 г.
Для этого оформите комплексную подписку на выбранный журнал на полугодие или год, тогда:

  • его свежий номер будет ежемесячно приходить к вам по почте в печатном виде;
  • все публикации на сайте этого направления начиная с 2010 г. будут доступны в течение действия комплексной подписки.

А удобный поиск и другая навигация на сайте помогут вам быстро находить ответы на свои рабочие вопросы. Повышайте свой профессионализм, статус и зарплату с нашей помощью!

Для того, чтобы оставить комментарий, необходимо авторизоваться

Комментарии 0

Рекомендовано для вас

Памятка по составу отчетности при разных налоговых режимах

В зависимости от применяемого режима налогообложения бизнесмен должен представлять определенный состав отчетности. Коммерсантам, производящим выплаты по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам, следует представлять в контролирующие органы еще больший объем отчетной документации. Рассмотрим все возможные варианты.

Контрольные соотношения по 6-НДФЛ: дубль три

ФНС России подготовила уже третьи контрольные соотношения по расчету 6-НДФЛ. И ни одни из них по оценкам бухгалтеров «не доведены до ума». Автор анализирует письма налоговиков, поясняя, что данные в прошлом номере рекомендации по заполнению расчета 6-НДФЛ наиболее верные.

Алексей Карпенко: «Автоматический обмен налоговой информацией – это бомба, которая взорвется в 2018–2019 годах и приведет к настоящей революции»

В самое ближайшее время будет налажена система обмена информацией между российскими и большинством зарубежных налоговых органов. О том, какие данные о зарубежных структурах станут известны российским властям и почему нельзя будет скрыться от налогов в офшорах, нам рассказал Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро Forward Legal.

Правила работы с наличными денежными средствами в 2016 году

Пожалуй, нет ни одного коммерсанта, который бы не использовал в своей деятельности расчеты наличными денежными средствами. Поговорим о том, по каким правилам это нужно делать в 2016 г. и на что обратить внимание.

Особенности налогообложения посреднических договоров

Посреднические договоры могут быть двух видов: по типу «поручения» и по типу «комиссии». В первом случае посредник действует от имени и за счет клиента. Во втором случае посредник действует от своего имени, но за счет клиента. Налоговые последствия договора зависят от его вида. Так, если договор первого типа, то счета-фактуры выставляет доверитель (принципал) третьему лицу без участия посредника. Если же это договор второго типа, тогда посредник напрямую задействован в этом процессе. Разобраться в налоговых тонкостях вам поможет автор.

Электронные билеты: Как подтвердить расходы

При покупке электронного билета бумажный документ не оформляется. И у предпринимателей возникают опасения, удастся ли обосновать расходы на проезд в таком случае. Автор не только развеивает их, но и приводит рекомендации для сложных случаев, основанные на официальных разъяснениях Минфина России и ФНС России.

Книга учета доходов и расходов: практические советы по заполнению

Главным налоговым регистром для индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему, является Книга учета доходов и расходов. Она представляет собой документ, в котором отражаются поступления и траты, влияющие на налоговую базу. Как правильно заполнять Книгу учета? Как внести в нее исправления? Обязаны ли предприниматели заверять Книгу учета в налоговой инспекции? На эти и другие вопросы мы ответим в статье.

Особенности принятия расходов в УСН: бухгалтерские, аудиторские и юридические услуги

Мы продолжаем раскрывать тему принятия расходов при применении индивидуальными предпринимателями упрощенной системы налогообложения. В этой статье автор рассматривает особенности учета бухгалтерских, аудиторских и юридических услуг, анализирует разъяснения чиновников по данному вопросу и судебную практику. На спорные вопросы по теме отвечает заместитель начальника отдела специальных налоговых режимов Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина России Юрий Подпорин.